10.2.2004
08:01 CET
Rautaruukilla selvä tulosparannus - Fundia Langan alaskirjaus rasitti loppuvuotta
Rautaruukki Oyj Pörssitiedote 10.2.2004 klo 9.00
Terästuotteiden hinnat vahvistuivat. Tulos ennen satunnaiseriä oli
70 miljoonaa euroa (-46 M€ vuonna 2002) ja ilman kertaluonteisia
kustannuksia 112 miljoonaa euroa. Velkaatuneisuusaste aleni 112
prosenttiin (138). Osakekohtainen tulos oli 0,39 euroa (-0,26).
Uuden liiketoimintamallin mukainen toiminta käynnistyi
Rautaruukki muutti 1.9.2003 liiketoimintamalliaan ja
-organisaatiotaan. Vuoden 2003 tilinpäätös on tehty aikaisemman
liiketoimintaryhmäjaon perusteella. Vuoden 2004 taloudellinen
raportointi tapahtuu uuden organisaation mukaisesti.
Rautaruukin liikevaihto vuonna 2003 oli 2953 miljoonaa euroa
(2884). Liikevoitto oli 128 miljoonaa euroa (6) ja voitto ennen
satunnaiseriä ja veroja oli 70 miljoonaa euroa (-46).
Kertaluonteiset kustannukset olivat yhteensä 42 miljoonaa euroa
(27), johon sisältyy Fundia Langan käyttöomaisuudesta tehty 30
miljoonan euron alaskirjaus. Kassavirta ennen rahoitusta oli 176
miljoonaa euroa (23).
Rautaruukki Steel paransi merkittävästi liikevoittoaan. Aiemmin
selvästi tappiollisen Fundian liiketulos ilman kertaluonteisia
kustannuksia oli lievästi positiivinen. Metformin ja
Teräspalveluryhmän liikevoitot heikkenivät. Rakennustuoteryhmän
liiketulos jäi hieman tappiolliseksi.
Vuoden neljännen neljänneksen liiketulos oli 0 miljoonaa euroa
(17). Ilman kertaluonteisia kustannuksia viimeisen neljänneksen
liikevoitto oli 42 miljoonaa euroa (29).
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2003 jaetaan
osinkoa 0,20 euroa osakkeelta.
Toimintaympäristö ja markkinat
Vuoden 2003 aikana talouskasvu oli Euroopan unionin maissa
hidasta. Itäisen Keski-Euroopan ja Itä-Euroopan maissa talouskasvu
jatkui muuta Eurooppaa nopeampana. Talouskasvu nopeutui
Yhdysvalloissa ja jatkui hyvin voimakkaana Kiinassa.
Terästuotteiden kysyntä oli Euroopassa vuoden 2002 tasolla ja
Yhdysvalloissa hieman edellisvuotista korkeampi. Kiinassa
terästuotteiden kysyntä kasvoi voimakkaasti ja se vaikutti
myönteisesti kysynnän ja tarjonnan tasapainoon
maailmanmarkkinoilla.
Yhdysvallat, EU ja Kiina purkivat joulukuussa tuontia rajoittaneet
suojatoimensa. EU:lla on vuoden 2004 ajan voimassa kahdenkeskiset
terästuotteiden tuontia rajoittavat sopimukset Venäjän, Ukrainan
ja Kazakstanin kanssa.
Terästuotteiden tuonti EU-maihin kasvoi, mutta tuonti ja vienti
olivat EU-maissa tasapainossa. Varastot olivat Euroopassa vuoden
lopussa normaalia pienemmät.
Euroopassa terästuotteiden hinnat pysyivät vuoden viimeisellä
neljänneksellä edellisen neljänneksen tasolla. Koko vuoden
keskihinnat olivat selvästi edellisvuotisia korkeammat.
Yhdysvalloissa terästuotteiden hinnat vahvistuivat loppuvuoden
aikana ja vuoden keskihinnat olivat edellisvuotisia korkeammat.
Kiinassa ja Kaakkois-Aasian maissa terästuotteiden hinnat
vahvistuivat.
Maailman terästuotanto kasvoi 7 prosenttia vuoteen 2002
verrattuna, mikä johtui lähes kokonaan Kiinan terästuotannon
voimakkaasta kasvusta. EU-maiden terästuotanto oli edellisen
vuoden tasolla, mutta muissa Euroopan maissa se kasvoi 7
prosenttia.
Liikevaihto ja tulos
Konsernin liikevaihto oli 2953 miljoonaa euroa (2884).
Konsernin levy- ja putkituotteiden toimitukset olivat samalla
tasolla kuin vuonna 2002. Toimitusten keskihinta oli 4 prosenttia
edellisvuotista korkeampi. Vuoden viimeisellä neljänneksellä
tuotehinnat pysyivät pääosin edellisen neljänneksen tasolla, mutta
toimitusten keskihinta aleni 2 prosenttia tuotevalikoima- ja
markkina-aluemuutosten vuoksi.
Pitkien terästuotteiden toimitukset kasvoivat 8 prosenttia.
Pitkien terästuotteiden toimitusten keskihinta oli 2 prosenttia
korkeampi kuin vuonna 2002. Vuoden viimeisellä neljänneksellä
tuotehinnat pysyivät pääosin edellisen neljänneksen tasolla, mutta
toimitusten keskihinta aleni 3 prosenttia tuotevalikoima- ja
markkina-aluemuutosten vuoksi.
Rautaruukki Steelin terästuotanto oli 2 798 000 tonnia
(2 562 000). Terästuotanto on syksystä 2002 lähtien toiminut 2,8
miljoonan tonnin vuosituotannon tavoitetasolla. Fundian
terästuotanto oli 1 774 000 tonnia (1 688 000).
Raudanvalmistuksen raaka-aineiden Yhdysvaltojen dollarimääräiset
hinnat nousivat, mutta euromääräiset hinnat olivat dollarin
heikkenemisen vuoksi alemmat kuin vuonna 2002. Rautaraaka-aineiden
yksikkökustannukset alenivat keskimäärin 8 prosenttia ja
koksautuvan kivihiilen 10 prosenttia. Sähkön hinta oli keskimäärin
23 prosenttia korkeampi ja romun hinta 22 prosenttia korkeampi
kuin vuonna 2002.
Liikevoitto oli 128 miljoonaa euroa (6). Liikevoittoa paransivat
tuotehintojen nousu, oman terästuotannon kasvu, vuonna 2002
käynnistetyt toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi sekä
Fundian Lankaryhmän operatiivisen liiketappion pienentyminen.
Kannatusmaksut Rautaruukin eläkesäätiölle olivat 16 miljoonaa
euroa pienemmät kuin vuonna 2002.
Kertaluonteiset kustannukset olivat yhteensä 42 miljoonaa euroa
(27), joihin sisältyy käyttöomaisuuden alaskirjauksia ja varauksia
jo päätettyjä henkilöstövähennyksiä ja eläkekustannuksia varten.
Konsernin liiketoiminnan muut tuotot olivat 9 miljoonaa euroa
(15).
Vuoden viimeisen neljänneksen liiketulos oli 0 miljoonaa euroa
(17). Vuoden viimeisen neljänneksen liiketulosta heikensivät
kertaluonteiset kustannukset 42 miljoonaa euroa ja vuodenvaihteen
normaalia pitemmät tuotantoseisokit.
Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 70 miljoonaa euroa (-46).
Sijoitetun pääoman tuotto oli 7,1 prosenttia (0,6).
Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta oli 70 miljoonaa euroa
(-46). Tilikauden voitto oli 53 miljoonaa euroa (-35).
Rautaruukki Steelin liikevoittoa paransivat tuotehintojen nousu,
oman terästuotannon kasvu, alhaisemmat raaka-ainekustannukset ja
vuonna 2002 käynnistetyt toimenpiteet kannattavuuden
parantamiseksi. Metformin liikevoittoa heikensivät sisäisiin
siirtohinnoitteluperusteisiin tehty tarkennus sekä kertaluonteiset
kustannukset. Rakennustuoteryhmän liiketappio aiheutui
tuotehintojen alenemisesta sekä kertaluonteisista kustannuksista.
Fundian liiketulosta paransi Lankaryhmän tappion pieneneminen,
mutta liiketulos oli tappiollinen kertaluoteisten kustannusten
vuoksi. Teräspalveluryhmän liikevoitto oli lähes edellisen vuoden
tasolla, kun otetaan huomioon vuoden 2002 kertaluonteiset
käyttöomaisuuden myyntivoitot.
Rahoitus
Velkaantuneisuusaste oli 112 prosenttia (138) ja omavaraisuusaste
oli 34,6 prosenttia (31,1). Oma pääoma oli vuoden lopussa 6,07
euroa (5,81) osaketta kohti. Taseen loppusumma oli 2403 miljoonaa
euroa (2561).
Liiketoiminnan kassavirta oli 265 miljoonaa euroa (152) ja
kassavirta ennen rahoitusta 176 miljoonaa euroa (23). Konsernin
korolliset nettovelat olivat 922 miljoonaa euroa (1092).
Korollisista lainoista oli lyhytaikaisia 204 miljoonaa euroa (205)
ja pitkäaikaisia 768 miljoonaa euroa (943).
Rautaruukki laski 2.12.2003 liikkeeseen kaksi
joukkovelkakirjalainaa nimellisarvoltaan yhteensä 130 miljoonaa
euroa.
Käyttöpääoma oli vuoden 2002 tasolla. Rahoitus- ja vaihto-
omaisuuden suhde lyhytaikaisiin velkoihin oli vuoden lopussa 1,9
(1,9). Konsernilla oli vuoden 2003 lopussa käyttämättömiä pankkeja
sitovia valmiusluottoja yhteensä 310 miljoonaa euroa.
Nettokorkokulut olivat 47 miljoonaa euroa (50) ja niiden osuus
liikevaihdosta 1,6 prosenttia (1,7). Nettorahoituskulut olivat
yhteensä 58 miljoonaa euroa (52) ja niihin sisältyy
valuuttakurssitappiota 9 miljoonaa euroa (+1). Konsernin
nettovelkojen keskikorko oli vuoden lopussa 4,9 prosenttia (4,9).
INVESTOINNIT
Käyttöomaisuuden bruttoinvestoinnit olivat 102 miljoonaa euroa
(142) ja nettoinvestoinnit 89 miljoonaa euroa (129). Investoinnit
olivat pääasiassa normaaleja kehitys- ja ylläpitoinvestointeja.
Konsernin liiketoimintamallin muutos
Rautaruukin hallitus päätti konsernin uudesta
liiketoimintamallista ja siihen liittyvästä organisaatiosta, jotka
astuivat voimaan 1.9.2003.
Liiketoimintamallin tavoitteena on selkeyttää ja tehostaa
asiakkaiden ja konsernin välistä kanssakäymistä sekä luoda perusta
konsernin uudelle kasvulle ja parantaa kannattavuutta.
Tulevaisuuden kasvu perustuu valituille asiakastoimialoille
lisäarvoa antaviin ratkaisukokonaisuuksiin, joita täydennetään
yhteistyöverkoston tuotteilla ja palveluilla. Asiakastoimialat
ovat rakentaminen, konepajateollisuus mukaan lukien
telakkateollisuus sekä metallituoteteollisuus.
Konsernissa on 1.9.2003 lähtien neljä asiakasvastuullista
divisioonaa, jotka ovat Metallituotteet, Rakentamisen ratkaisut,
Konepajateollisuuden ratkaisut ja Metallituoteteollisuuden
ratkaisut. Ratkaisudivisioonien tavoitteena on kasvaa voimakkaasti
lähivuosina. Metallituotedivisioonassa jakelua tehostetaan ja
kasvua haetaan uusien materiaalien myynnistä. Konsernin teräs- ja
valssaustuotanto organisoitiin Tuotantodivisioonaksi.
Divisioonien liiketoimintajako täsmennettiin ja uuden
liiketoimintamallin mukainen toiminnan suunnittelu aloitettiin.
Toimenpiteet konsernirakenteen yksinkertaistamiseksi ja
tietojärjestelmien yhtenäistämiseksi käynnistettiin tavoitteena
kiinteiden kustannusten alentaminen ja pääoman käytön
tehostaminen. Johtamisjärjestelmiä täsmennettiin 1.1.2004 alkaen
uuden liiketoimintamallin mukaisiksi.
Vuonna 2004 ratkaisudivisioonat toteuttavat asiakaslähtöisiä
kokonaisratkaisuja, kehittävät niissä tarvittavia
osakokonaisuuksia ja vahvistavat ratkaisuosaamistaan.
Metallituotteet-divisioonan tavoitteena on parantaa myynnin ja
jakelun kustannustehokkuutta karsimalla päällekkäisyyksiä sekä
lisätä käyttöpääoman tehokkuutta. Heikosti kannattavista
toimituksista luovutaan. Tuotantodivisioonan tavoitteena on
parantaa kustannustehokkuutta erityisesti kiinteitä kustannuksia
karsimalla, lisätä kapasiteettijoustoja sekä parantaa
toimitustäsmällisyyttä ja laatua. Myös tuotannon käyttöpääoman
tehokkuutta lisätään.
Henkilöstö
Konsernin henkilöstön määrä oli vuoden päättyessä 12 047 (12 804)
ja emoyhtiön 4 935 (5 472). Konsernin palveluksessa oli
keskimäärin vuoden aikana 12 782 (13 325) henkilöä ja emoyhtiön
5 413 (5 794).
Toimintojen tehostamiseksi ja kiinteiden kustannusten
alentamiseksi toteutettiin vuoden 2003 aikana toimenpideohjelma,
jonka mukaisesti henkilöstömäärä väheni yhteensä noin 700
hengellä. Vähennykset tapahtuivat pääasiassa Raahen terästehtaalla
ja Hämeenlinnan tehtaalla. Toimintojen päällekkäisyyksien
karsimista jatketaan vuoden 2004 aikana.
Vuodelta 2003 henkilöstölle maksetaan voittopalkkioina Rautaruukin
voittopalkkiojärjestelmän mukaisesti 0,4 miljoonaa euroa.
Lankaliiketoiminnan kehittäminen
Fundia Langan operatiivinen liiketappio ilman kertaluonteisia eriä
pieneni merkittävästi edellisvuoteen verrattuna ja oli vuoden
viimeisellä neljänneksellä syksyn aikana toteutetun
tehostamisohjelman ansiosta nollatasolla. Fundia Lanka on toiminut
tehostamisohjelman ajan uuden liiketoimintaorganisaation
ulkopuolella erillisenä yksikkönä.
Asiakkaiden ja konsernin välistä kanssakäymistä selkiytetään ja
tehostetaan nyt myös lankaliiketoiminnassa. Fundia Langan tuotanto
liitetään Tuotantodivisioonaan ja liiketoimintavastuu
Metallituotteet-divisioonaan. Lankaliiketoiminnan edelleen
kehittämiseksi selvitetään sekä sisäisiä että muita rakenteellisia
vaihtoehtoja. Fundia Langan käyttöomaisuudesta on tehty 30
miljoonan euron alaskirjaus.
Näkymät vuodelle 2004
Teräs- ja muiden metallituotteiden kysynnän arvioidaan EU-maissa
hieman kasvavan. Kysynnän ja tarjonnan tasapainoon EU-maissa
vaikuttavat keskeisesti maiden oman terästuotannon ja tuonnin
taso. Terästuotteiden kysynnän arvioidaan jatkuvan vahvana
Kiinassa ja kasvavan Yhdysvalloissa, mikä vaikuttaa myönteisesti
kysynnän ja tarjonnan tasapainoon maailmanlaajuisesti ja tukee
Euroopan terästeollisuuden kannattavuuskehitystä.
Rautaruukin keskeisistä asiakastoimialoista asunto- ja
infrastruktuurirakentamisen odotetaan jatkuvan tyydyttävänä. Myös
liikerakentamisen odotetaan jatkuvan tyydyttävänä, mutta
toimistorakentamisen näkymät ovat Suomessa heikot.
Konepajateollisuudessa sekä telakka- ja offshore-teollisuudessa
kysynnän arvioidaan hieman vahvistuvan. Kysynnän odotetaan
kasvavan myös elektroniikka-, auto- ja kodinkoneteollisuudessa.
Teräksenvalmistuksen raaka-aineiden hinnat neuvotellaan vuoden
2004 alkupuolella. Pääasiassa Kiinassa tapahtuneen
terästeollisuuden raaka-aineiden voimakkaan kysynnän kasvun sekä
rahtikustannusten jyrkän nousun vuoksi raaka-aineiden Yhdysvaltain
dollarimääräisten kustannusten arvioidaan nousevan selvästi. Euron
ja dollarin välisen valuuttakurssin kehityksellä on merkittävä
vaikutus yhtiön raaka-ainekustannuksiin.
Raaka-ainehintojen nousu alkaa vaikuttaa Rautaruukin kustannuksiin
vuoden toisella neljänneksellä ja se painottuu pääosin vuoden
jälkipuoliskolle. Kustannuksiin vaikuttaa myös Raahen
terästehtaalla heinäkuussa toteutettava toisen masuunin
välikorjaus.
Vuonna 2003 toteutetut toimenpiteet kiinteiden kustannusten
alentamiseksi vaikuttavat täysimääräisesti vuonna 2004. Uuden
toimintamallin mukaisesti kiinteitä kustannuksia alennetaan
edelleen mm. selkeyttämällä organisaatiorakennetta ja
keskittämällä hallinnollisia toimintoja. Pääoman käyttöä
tehostetaan mm. poistamalla divisioonien päällekkäisiä
tuotevarastoja ja keskittymällä ydinliiketoimintaan.
Terästuotteiden hintojen nousu tasaantui vuoden 2003 lopulla.
Vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä hinnat ovat alkaneet
uudelleen vahvistua. Hintojen nousun arvioidaan edelleen jatkuvan,
koska raaka-ainekustannusten voimakas nousu luo merkittävän
tarpeen hintojen korottamiselle.
Rautaruukin liikevaihdon arvioidaan hieman kasvavan. Vuoden
ensimmäisen neljänneksen tuloskehityksen arvioidaan jatkuvan
myönteisenä.
Helsinki 10.2.2004
Rautaruukki Oyj
Hallitus
(Laskelmissa esitetyt luvut on pyöristetty tarkemmista luvuista,
joten laskutoimitukset eivät aina täsmää.)
Tuloslaskelma (milj. euroa) 2003 2002 2003 2002
10-12 10-12 1-12 1-12
Liikevaihto 759 753 2953 2884
Muut liiketoiminnan tuotot 2 10 9 15
Liiketoiminnan kulut -686 -701 -2632 -2716
Poistot -76 -45 -203 -177
Liikevoitto 0 17 128 6
Rahoitustuotot ja -kulut -14 -15 -58 -52
Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja -14 2 70 -46
Satunnaiset erät 0 0 0 0
Tulos ennen veroja -14 2 70 -46
Verot* -8 1 -26 -1
Laskennallisen verovelan muutos 19 0 9 12
Vähemmistön osuus 0 0 1 0
Katsauskauden tulos -3 3 53 -35
* katsauskauden tulokseen suhteutettu osuus koko tilikauden
arvioiduista veroista
Tase (milj. euroa) 2003 2002
Vastaavaa 31.12. 31.12.
Pysyvät vastaavat 1329 1453
Vaihto-omaisuus 502 511
Saamiset ja muut vaihtuvat vastaavat572 597
2403 2561
Vastattavaa
Oma pääoma 838 799
Vähemmistön osuus 1 3
Pakolliset varaukset 60 58
Pitkäaikainen vieras pääoma 927 1120
Lyhytaikainen vieras pääoma 577 580
2403 2561
Rahoituslaskelma (milj. euroa) 2003 2002
1-12 1-12
Tulorahoitus 332 196
Käyttöpääoman muutos 0 3
Rahoituserät ja verot -66 -44
Rahavirta satunnaisista eristä 0 -3
Liiketoiminnan rahavirta 265 152
Investointien rahavirta -89 -129
Rahavirta ennen rahoitusta 176 23
Tunnuslukuja 2003 2002
1-12 1-12
Liikevoitto liikevaihdosta, % 4,3 0,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,1 0,6
Oman pääoman tuotto, % 6,5 -4,3
Omavaraisuusaste, % 34,6 31,1
Velkaantuneisuusaste, % 112 138
Korolliset nettovelat, Me 922 1092
Tulos / osake, e 0,39 -0,26
Oma pääoma / osake, e 6,07 5,81
Henkilöstö keskimäärin 12 782 13 325
Liikevaihto ryhmittäin, 2003 2002
(milj. euroa) 1-12 1-12
Rautaruukki Steel 1349 1308
Metform 352 367
Rakennustuoteryhmä 326 321
Fundia 802 731
Teräspalvelu 641 646
Muut yksiköt 271 171
-sisäinen laskutus -788 -660
Konsernin liikevaihto 2953 2884
Liikevoitto ryhmittäin, 2003 2002
(milj. euroa) 1-12 1-12
Rautaruukki Steel 182 9
Metform 5 17
Rakennustuoteryhmä -2 12
Fundia -29 -17
Teräspalvelu 12 23
Muut yksiköt ja sisäiset erät -39 -36
Konsernin liikevoitto 128 6
Liikevaihto vuosineljänneksittäin
(milj. euroa) I/02 II/02III/02 IV/02 I/03 II/03III/03IV/03
Rautaruukki Steel 304 328 331 345 324 352 329 344
Metform 90 102 83 92 90 99 76 86
Rakennustuoteryhmä 58 83 93 88 58 78 99 92
Fundia 178 195 169 189 202 214 185 202
Teräspalvelu 162 168 157 159 157 164 156 165
Muut yksiköt 41 44 36 50 69 69 63 70
-sisäinen laskutus -147 -176 -167 -170 -195 -207 -186 -200
Konsernin liikevaihto686 743 703 753 704 768 722 759
Liikevoitto vuosineljänneksittäin
(milj. euroa) I/02 II/02III/02 IV/02 I/03 II/03III/03IV/03
Rautaruukki Steel 2 -10 4 13 40 49 56 38
Metform 5 9 2 1 2 5 1 -3
Rakennustuoteryhmä -4 4 10 2 -5 -2 7 -3
Fundia -1 1 -18 1 -2 1 -6 -23
Teräspalvelu 2 5 5 10 4 3 3 2
Muut yksiköt ja
sisäiset erät -4 -8 -15 -10 -11 -11 -6 -11
Konsernin liikevoitto 1 1 -12 17 28 45 55 0
Ulkoiset toimitukset neljänneksittäin
(1000 t) I/02 II/02III/02 IV/02 I/03 II/03III/03IV/03
Kuumavalssatut
levytuotteet 269 278 267 292 283 305 268 286
Kylmävalssatut
levytuotteet 51 44 48 50 43 46 40 47
Pinnoitetut
levytuotteet 167 166 178 179 156 173 177 185
Putkituotteet 139 166 128 147 138 153 116 132
Avo- ja levyprofiilit50 69 75 67 55 65 75 70
Pitkät terästuotteet473 516 441 502 520 550 480 537
Vastuusitoumukset Konserni Rautaruukki Oyj
(milj. euroa) 12/03 12/02 12/03 12/02
Annetut kiinnitykset 39 86 28 79
Vakuudet
Tytäryhtiöiden puolesta 109 128
Osakkuusyhtiöiden puolesta 2 2 2 2
Muiden puolesta 6 5 4 4
Leasing- ja vuokravastuut 292 176 70 80
Takaisinostovastuut 2 14 0 12
Johdannaissopimusten arvot, (milj. euroa)
31.12.2003 Nimellismäärä Käypä arvo
Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset 714 -5,3
Valuuttajohdannaiset
Termiinit 320 1,5
Optiot
Ostetut 135 -3,5
Myydyt 115 -6,5
Sinkkijohdannaiset*
Termiinit 51 600 6,1
Sähköjohdannaiset**
Termiinit 1 432 4,9
*nimellismäärä tonnia
**nimellismäärä GWh
Rautaruukki Oyj
johtaja Esko Lukkari
(pörssi- ja taloustiedottaminen, mediasuhteet)
LISäTIETOJA
toimitusjohtaja Sakari Tamminen, puh. (09) 417 711
johtaja Seppo Sahlman, puh. (09) 4177 6215
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.rautaruukki.com
Rautaruukki tuottaa ratkaisukokonaisuuksia rakentamiseen,
konepajateollisuudelle sekä metallituoteteollisuudelle.
Metallituotteissa konsernilla on laaja tuote- ja palveluvalikoima.
Rautaruukki on pörssiyhtiö, jolla on tuotevalmistusta 17 Euroopan
maassa ja henkilöstöä vajaat 13 000. Konsernin liikevaihto on noin
3 miljardia euroa.