28.7.2004
08:00 CET
Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2004
Rautaruukki Oyj Pörssitiedote 28.7.2004 klo 9.00
MARKKINATILANNE JATKUI HYVÄNÄ - KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI
Liikevaihto 1708 miljoonaa euroa (1472 milj. euroa 1.1.-30.6.2003)
Liikevoitto 192 miljoonaa euroa (73)
Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja 167 miljoonaa euroa (43)
Osakekohtainen tulos 0,98 euroa (0,22)
Velkaantuneisuusaste 86 prosenttia (133)
Liikevaihto kasvoi toimitusten lisääntymisen ja hintojen nousun
vuoksi. Liikevoiton paranemiseen vaikutti tuotehintojen nousun
ohella heikoiten kannattavan myynnin karsiminen.
Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan nousevan yli 3,3 miljardiin
euroon ja liikevoittoprosentin ylittävän selvästi yhtiön
tavoitteen 7 prosenttia.
Avainluvut 2004 2003 2004 2003 2003
4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
Liikevaihto, Me 913 768 1708 1472 2953
Liikevoitto ennen
kertaluonteisia eriä, Me 119 45 192 73 170
Kertaluonteiset erät, Me - - - - -42
Liikevoitto, Me 119 45 192 73 128
Liikevoitto liikevaihdosta,% 13,1 5,9 11,2 5,0 4,3
Tulos ennen satunnaiseriä
ja veroja, Me 104 31 167 43 70
Tulos / osake, e 0,67* 0,18 0,98* 0,22 0,39
* Suomen verolainsäädännön muutoksesta aiheutuu 18 miljoonan euron
verovelan vähennys, jonka vaikutus osakekohtaiseen tulokseen on
0,13 euroa
Toimintaympäristö ja markkinat
Markkinatilanteeseen vaikutti Kiinassa edelleen vahvana jatkunut
terästuotteiden kysyntä. Terästuotteiden sekä ruostumattoman
teräksen ja alumiinituotteiden kysyntä kasvoi myös Euroopassa
jonkin verran talouskasvun nopeutuessa. Terästuotteiden tarjonta
ei EU-maissa kasvanut, koska tuonti supistui ja vienti kasvoi.
Teräksenvalmistuksen raaka-aineista kivihiilen hinta nousi
edelleen voimakkaasti, mutta kierrätysteräksen hinta kääntyi
tilapäisesti laskuun. Raaka-ainehintojen nousu sekä joidenkin
terästuotteiden ajoittainen niukkuus johtivat litteiden
terästuotteiden hintojen merkittävään vahvistumiseen Euroopassa.
Joidenkin pitkien terästuotteiden hintojen nousu taittui Kiinan
supistuneen tuonnin ja kierrätysteräksen hinnan laskun vuoksi. US-
dollarin kurssi pysytteli alhaisella tasolla.
Rautaruukin tärkeimmistä asiakastoimialoista rakentamisen volyymi
kasvoi hieman EU-maissa viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.
Volyymin kasvu oli Pohjoismaissa ja uusissa EU-maissa alueen muita
maita nopeampaa.
Konepajateollisuuden tuotannon kasvu nopeutui EU-maissa jonkin
verran vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.
Metallituoteteollisuudessa tuotanto kääntyi toisella
vuosineljänneksellä kasvuun.
Liikevaihto ja tulos
Rautaruukin liikevaihto kasvoi 16 prosenttia ja oli 1708 miljoonaa
euroa (1472). Liikevaihdon kasvu johtui toimitusmäärien kasvusta
ja hintojen vahvistumisesta. Valituilla asiakastoimialoilla
toimivien ratkaisudivisioonien osuus liikevaihdosta oli 25
prosenttia (26).
Konsernin liikevoitto oli 192 miljoonaa euroa (73). Liikevoittoa
nostivat tuotehintojen nousu ja katerakenteen paraneminen.
Terästuotteiden hintojen nousu on kompensoinut kohonneet raaka-
ainekustannukset. Voimakkaasta volyymikasvusta huolimatta kiinteät
kustannukset on pystytty pitämään vakaina. Poikkeuksellisessa
markkinatilanteessa pitkäaikaisten asiakkaiden tarpeet on pyritty
turvaamaan. Yhdysvaltain dollarin kurssin muutos paransi
liikevoittoa 25 miljoonalla eurolla viime vuoden vastaavaan aikaan
verrattuna.
Ratkaisuja valikoiduille asiakastoimialoille tuottavien
divisioonien liikevoitto oli yhteensä 54 miljoonaa euroa (19).
Metallituotteet-divisioonan liikevoitto oli 168 miljoonaa euroa
(65).
Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 167 miljoonaa euroa (43).
Sijoitetun pääoman tuotto oli 13,4 prosenttia (4,1).
Osakekohtainen tulos oli 0,98 euroa (0,22).
Suomen verolainsäädännön uudistuksen myötä yritysveroaste laskee
vuoden 2005 alusta lähtien 29 prosentista 26 prosenttiin.
Katsauskauden tuloslaskelmaan on kirjattu verolainsäädännön
muutoksesta johtuvaa verovelan vähennystä 18 miljoonaa euroa,
jonka vaikutus osakekohtaiseen tulokseen on 0,13 euroa.
Rahoitus
Konsernin nettokorkokulut olivat 21 miljoonaa euroa (25).
Nettorahoituskulut olivat yhteensä 25 miljoonaa euroa (30) ja
niihin sisältyy valuuttakurssitappiota 1 miljoona euroa (3).
Liiketoiminnan kassavirta oli 172 miljoonaa euroa (67) ja
kassavirta ennen rahoitusta 147 miljoonaa euroa (26). Korolliset
nettovelat olivat 803 miljoonaa euroa (1070). Käyttöpääoma kasvoi
vuoden alkupuoliskon aikana 66 miljoonaa euroa lisääntyneestä
myynnistä aiheutuneen myyntisaamisten kasvun vuoksi.
Omavaraisuusaste oli 37,7 prosenttia (31,9) ja
velkaantuneisuusaste 86 prosenttia (133). Konsernilla oli kesäkuun
lopussa likvidejä varoja 77 miljoonaa euroa ja pankkeja sitovia
käyttämättömiä valmiusluottoja yhteensä 283 miljoonaa euroa.
Investoinnit
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 51 miljoonaa euroa
(43) ja ne olivat pääasiassa tavanomaisia kehitys- ja
korvausinvestointeja.
Uusi liiketoimintamalli
Uuden liiketoimintamallin toimeenpanoa on jatkettu konsernin
sisäisin toimenpitein. Ratkaisudivisioonissa on tehostettu
toimintaa myymällä uuteen liiketoimintamalliin kuulumattomia
yksiköitä sekä karsimalla kiinteitä kustannuksia. Pääpainopiste
divisioonien toiminnassa on ratkaisumallien kehittämisessä
valituille asiakassektoreille.
Fundia Lanka
Fundia Langan tervehdyttämistoimet ovat tuottaneet tulosta ja
yksikön toiminta on katsauskaudella ollut kannattavaa.
Vaihtoehtojen selvitys Fundia Langan toiminnan kehittämiseksi
jatkuu edelleen.
Lähiajan näkymät
Rautaruukin ydinmarkkinoilla asunto- ja
infrastruktuurirakentamisen arvioidaan kasvavan ja myös
toimitilarakentamisen näkymien odotetaan paranevan. Uusissa EU-
maissa sekä Venäjällä rakentamisen suhdannenäkymät ovat hyvät.
Konepaja- ja offshoreteollisuudessa kysynnän arvioidaan hieman
paranevan. Elektroniikka-, auto- ja kodinkoneteollisuudessa
kysynnän odotetaan kasvavan.
Terästuotteiden kysynnän arvioidaan kasvavan erityisesti
Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Tuotteiden tarjonnan ei odoteta
oleellisesti kasvavan EU-maissa vuoden kolmannella neljänneksellä,
vaikka Kiina jatkaisikin tuontiaan alkuvuotta alemmalla tasolla.
Rautaruukki on tehnyt teräksenvalmistuksen raaka-aineita koskevat
sopimukset loppuvuodelle 2004. Vuoden kolmannelta neljännekseltä
lähtien yhtiön raaka-ainekustannusten arvioidaan olevan jonkin
verran toista vuosineljännestä korkeammat.
Terästuotteiden markkinahintojen odotetaan edelleen nousevan, mikä
kompensoi kohonneita raaka-ainekustannuksia. Raahen terästehtaalla
parhaillaan toteutettava masuunin välikorjaus ja neljännen
neljänneksen normaali kausivaihtelu vaikuttavat tulokseen
heikentävästi ja loppuvuoden liikevoittoprosentin odotetaan jäävän
alkuvuotta alhaisemmaksi. Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan
nousevan yli 3,3 miljardiin euroon ja liikevoittoprosentin
ylittävän selvästi yhtiön tavoitteen 7 prosenttia.
Helsinki 28.7.2004
Rautaruukki Oyj
Hallitus
DIVISIOONAT
Rakentamisen ratkaisut
Asuntorakentamisessa kysyntä oli viimevuotista voimakkaampaa ja
toimitukset kasvoivat. Voimakkainta kasvu oli Baltian maissa ja
Ukrainassa.
Myös infrastruktuurirakentamisessa toimitukset kasvoivat.
Teräspaaluratkaisujen kysyntä oli voimakasta erityisesti Suomessa,
Ruotsissa ja Norjassa.
Toimitilarakentamisessa kysynnän kasvu oli hieman muuta
rakentamista hitaampaa. Logistiikkayhtiöille ja teollisuudelle
toimitettavien halliratkaisujen kysyntä oli Keski-Euroopassa hyvä.
Liikevaihto oli 179 miljoonaa euroa (148). Liikevoitto oli 18
miljoonaa euroa (-1).
Divisioonan prosessointiliiketoimintaa tehostettiin karsimalla
päällekkäisiä toimintoja ja keskittämällä tuotantoa suurempiin
yksiköihin. Kehitystyön tuloksena odotetaan lopputuotteiden
tuotannon tehokkuuden paranevan ja pääoman käytön tehostuvan.
Konepajateollisuuden ratkaisut
Laivanrakennus- ja meriteollisuudessa kysyntä kasvoi
maailmanlaajuisesti, mutta Suomessa telakoiden tilauskannat olivat
poikkeuksellisen alhaiset. Toimitukset jäivät viimevuotisia
alemmiksi.
Paperi- ja puunjalostusteollisuuden tilauskanta alkoi vahvistua,
mutta toimitukset olivat edelleen viimevuotisia alemmat.
Nosto- ja kuljetusvälineteollisuuden kysyntä voimistui edelleen ja
toimitukset kasvoivat selvästi.
Liikevaihto oli 142 miljoonaa euroa (137). Liikevoitto oli 24
miljoonaa euroa (12).
Liiketoiminnan tehostamiseksi haetaan synergiaetuja eri
asiakkaiden samantyyppisen osavalmistuksen välille. Uudet
asiakasprojektit painottuvat suunnittelua ja valmistettavuutta
korostaviin ratkaisuihin. Divisioonan prosessointiyksiköiden
kehitystoimenpiteet tähtäsivät kustannustehokkuuden parantamiseen.
Metallituoteteollisuuden ratkaisut
Elektroniikka- ja kodinkoneteollisuudessa kysyntä kasvoi hieman.
Autoteollisuudessa kysyntä kääntyi toisella neljänneksellä
nousuun. Kevyessä konepajateollisuudessa kysyntä heikkeni.
Toimitukset kasvoivat viime vuodesta divisioonan kaikilla
toimialoilla paitsi kevyessä konepajateollisuudessa, jossa
toimitukset jäivät viimevuotista pienemmiksi Star Tubes -yksikön
myynnin takia.
Liikevaihto oli 108 miljoonaa euroa (105). Liikevoitto oli 12
miljoonaa euroa (7).
Asiakkaiden kanssa on käynnissä useita ratkaisujen
kehitysprojekteja mm. elektroniikkateollisuuden ja kodinkoneiden
valmistajien kanssa. Divisioonan prosessointiyksikkö Pietarissa on
kasvattanut komponenttien sopimusvalmistusta.
Metallituotteet
Teräs- ja metallituotteiden kysyntä kasvoi ja ajoittain tilaukset
ylittivät divisioonan toimitusmahdollisuudet. Toimitukset
kasvoivat kaikissa tuoteryhmissä. Teräs- ja metallituotteiden
toimitukset olivat yhteensä 2 282 000 tonnia (2 161 000).
Liikevaihto oli 1247 miljoonaa euroa (1050). Liikevoitto oli 168
miljoonaa euroa (65). Liikevoiton paraneminen johtui
ensisijaisesti tuotehintojen noususta.
Poikkeuksellisessa markkinatilanteessa on keskitytty myynnin
optimointiin ottaen huomioon yhtiön oman ratkaisuliiketoiminnan
tarpeet sekä pitkäaikaisten asiakkaitten materiaalinsaannin
turvaaminen. Pääoman käytön tehostamiseksi jatkettiin
toimenpiteitä saatavien kiertonopeuden parantamiseksi.
Hitsauslankaliiketoiminta myytiin kesäkuun alussa ESABille.
Tuotantodivisioona
Terästuotanto oli yhteensä 2 382 000 tonnia (2 322 000). Kalliin
ostoteräksen käyttöä voitiin vähentää hyvin sujuneen
terästuotannon ansiosta.
Teräksenvalmistuksessa käytettävien raaka-aineiden hinnat olivat
edelleen korkeat. Koksautuvan kivihiilen hinta nousi edelleen,
mutta kierrätysteräksen hinta kääntyi laskuun. Yhtiön raaka-
aineista on tehty sopimukset loppuvuodeksi.
Raahen terästehtaalla aloitettiin heinäkuun alussa toisen masuunin
välikorjaus, joka on edennyt suunnitelmien mukaisesti.
Korjausseisokin on määrä kestää 33 vuorokautta ja siitä aiheutuva
tuotannonmenetys on noin 150 000 tonnia.
Raahen terästehtaan kuumavalssaamolla toteutettavat investoinnit
kustannustehokkuuden ja laaduntuottokyvyn parantamiseksi etenevät
suunnitellusti.
(tilintarkastamaton)
Tuloslaskelma 2004 2003 2004 2003 2003
(milj. euroa) 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
Liikevaihto 913 768 1708 1472 2953
Muut liiketoiminnan tuotot 1 1 6 2 9
Liiketoiminnan kulut -749 -682 -1435 -1317 -2623
Poistot -46 -42 -88 -84 -170
Liikevoitto ennen
kertaluonteisia eriä 119 45 192 73 170
Kertaluonteiset erät 0 0 0 0 -42
Liikevoitto 119 45 192 73 128
Rahoitustuotot ja -kulut -15 -14 -25 -30 - 58
Tulos ennen satunnaiseriä
ja veroja 104 31 167 43 70
Satunnaiset erät 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 104 31 167 43 70
Verot* -26 -7 -44 -9 -26
Laskennallisen verovelan muutos**13 0 10 -6 9
Vähemmistön osuus 0 1 0 1 1
Katsauskauden tulos 91 24 133 30 53
* Katsauskauden tulokseen suhteutettu osuus koko tilikauden
arvioiduista veroista
** Vuoden 2004 luvut sisältävät Suomen verolainsäädännön
muutoksesta johtuvaa verovelan vähennystä 18 miljoonaa euroa.
Tase (milj. euroa) 2004 2003 muutos 2003
Vastaavaa 30.6. 30.6. % 31.12.
Pysyvät vastaavat 1277 1395 -8 1329
Vaihto-omaisuus 518 531 -2 502
Saamiset ja muut
vaihtuvat vastaavat 705 617 +14 572
2500 2543 -2 2403
Vastattavaa
Oma pääoma 946 817 +16 838
Vähemmistön osuus 1 1 1
Pakolliset varaukset 59 50 +19 60
Pitkäaikainen vieras pääoma 738 915 -19 927
Lyhytaikainen vieras pääoma 756 761 -1 577
2500 2543 -2 2403
Rahoituslaskelma 2004 2003 2003
(milj. euroa) 1-6 1-6 1-12
Tulorahoitus 275 154 332
Käyttöpääoman muutos -66 -66 0
Rahoituserät ja verot -38 -21 - 66
Rahavirta satunnaisista eristä 0 0 0
Liiketoiminnan rahavirta 172 67 265
Investointien rahavirta -25 -41 - 89
Rahavirta ennen rahoitusta 147 26 176
Tunnusluvut 2004 2003 2004 2003 2003
4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
Liikevaihto, Me 913 768 1708 1472 2953
Liikevoitto ennen
kertaluonteisia eriä, Me 119 45 192 73 170
Kertaluonteiset erät, Me - - - - -42
Liikevoitto, Me 119 45 192 73 128
Liikevoitto liikevaihdosta, % 13,1 5,9 11,2 5,0 4,3
Tulos ennen satunnaiseriä
ja veroja, Me 104 31 167 43 70
Tulos / osake, e 0,67* 0,18 0,98* 0,22 0,39
Kassavirta ennen rahoitusta, Me 121 27 147 26 176
Sijoitetun pääoman tuotto**, % 13,4 4,1 7,1
Oman pääoman tuotto**, % 18,0 1,6 6,5
Omavaraisuusaste, % 37,7 31,9 34,6
Velkaantuneisuusaste, % 86 133 112
Korolliset nettovelat, Me 803 1070 922
Oma pääoma / osake, e 6,87 5,93 6,07
Henkilöstö keskimäärin 12280 12988 12782
* Suomen verolainsäädännön muutoksesta aiheutuu 18 miljoonan euron
verovelan vähennys, jonka vaikutus osakekohtaiseen tulokseen on
0,13 euroa
** 12 edellisen kuukauden ajalta
Liikevaihto divisioonittain 2004 2003* muutos 2003*
(milj. euroa) 1-6 1-6 % 1-12
Rakentamisen ratkaisut 179 148 +21 356
Konepajateollisuuden ratkaisut 142 137 +4 256
Metallituoteteollisuuden ratkaisut 108 105 +3 201
Metallituotteet 1247 1050 + 19 2071
Muut yksiköt 33 33 70
Konsernin liikevaihto 1708 1472 + 16 2953
* pro forma
Liikevoitto/-tappio divisioonittain2004 2003* 2003*
(milj. euroa) 1-6 1-6 1-12
Rakentamisen ratkaisut 18 -1 31
Konepajateollisuuden ratkaisut 24 12 27
Metallituoteteollisuuden ratkaisut 12 7 16
Metallituotteet 168 65 112
Muut yksiköt -30 -9 -15
Kertaluonteiset erät -42
Konsernin liikevoitto 192 73 128
* pro forma
Liikevaihto vuosineljänneksittäin*
(milj. euroa) I/03 II/03III/03 IV/03 I/04II/04
Rakentamisen ratkaisut 61 86 106 102 70 109
Konepajateollisuuden ratkaisut 69 67 60 59 64 78
Metallituoteteollisuuden ratkaisut54 51 46 50 55 52
Metallituotteet 504 546 493 528 591 655
Muut yksiköt 15 18 17 20 15 19
Konsernin liikevaihto 704 768 722 759 795 913
* vuoden 2003 luvut pro forma
Liikevoitto / -tappio vuosineljänneksittäin*
(milj. euroa) I/03 II/03III/03 IV/03 I/04II/04
Rakentamisen ratkaisut -4 4 16 15 1 17
Konepajateollisuuden ratkaisut 10 2 10 5 9 15
Metallituoteteollisuuden ratkaisut 3 4 4 5 5 7
Metallituotteet 25 40 28 19 63 105
Muut yksiköt -5 -4 -2 -3 -6 -24
Kertaluonteiset erät -42
Konsernin liikevoitto 28 45 55 0 73 119
* vuoden 2003 luvut pro forma
Vastuusitoumukset Konserni Rautaruukki Oyj
(milj. euroa) 6/2004 12/2003 6/2004 12/2003
Annetut kiinnitykset 39 39 28 28
Vakuudet
Tytäryhtiöiden puolesta 118 109
Osakkuusyhtiöiden puolesta 2 2 2 2
Muiden puolesta 6 6 4 4
Leasing- ja vuokravastuut 266 292 64 70
Takaisinostovastuut 0 2 0 0
Johdannaissopimusten arvot, (milj. euroa)
30.6.2004 Nimellismäärä Käypä arvo
Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset 639 -4,8
Valuuttajohdannaiset
Termiinit 386 -0,2
Optiot
Ostetut 125 -1,5
Myydyt 100 -0,1
Sinkkijohdannaiset*
Termiinit 61 950 3,0
Sähköjohdannaiset**
Termiinit 1 912 11,5
* nimellismäärä tonnia
** nimellismäärä GWh
Rautaruukki Oyj
Johtaja Esko Lukkari (pörssi- ja talousviestintä, mediasuhteet)
LISÄTIEDOT
Toimitusjohtaja Sakari Tamminen, puh. 020 592 9075
Talousjohtaja Mikko Hietanen, puh. 040 579 4359
Asiaan liittyvä analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään
28.7.2004 klo 10.30 Rautaruukin pääkonttorissa Herttoniemessä,
Suolakivenkatu 1, Helsinki. Tilaisuuden pitää toimitusjohtaja
Sakari Tamminen.
Puhelinkonferenssi järjestetään 28.7.2004 klo 15.00. Tilaisuuteen
voi osallistua soittamalla numeroon +44 207 162 0183, tunnussana:
Rautaruukki, noin 5 - 10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet