5
Rautaruukki arkisto Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2004
28.7.2004 08:00 CET

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2004

Rautaruukki Oyj Pörssitiedote 28.7.2004 klo 9.00
 
MARKKINATILANNE JATKUI HYVÄNÄ - KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI

Liikevaihto 1708 miljoonaa euroa (1472 milj. euroa 1.1.-30.6.2003)
Liikevoitto 192 miljoonaa euroa (73)
Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja 167 miljoonaa euroa (43)
Osakekohtainen tulos 0,98 euroa (0,22)
Velkaantuneisuusaste 86 prosenttia (133)

Liikevaihto kasvoi toimitusten lisääntymisen ja hintojen nousun
vuoksi. Liikevoiton paranemiseen vaikutti tuotehintojen nousun
ohella heikoiten kannattavan myynnin karsiminen.

Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan nousevan yli 3,3 miljardiin
euroon ja liikevoittoprosentin ylittävän selvästi yhtiön
tavoitteen 7 prosenttia.

Avainluvut                   2004    2003    2004    2003   2003
                              4-6     4-6     1-6     1-6   1-12
Liikevaihto, Me               913     768    1708    1472   2953
Liikevoitto ennen
kertaluonteisia eriä, Me      119      45     192      73    170
Kertaluonteiset erät, Me        -       -       -       -    -42
Liikevoitto, Me               119      45     192      73    128
Liikevoitto liikevaihdosta,% 13,1     5,9    11,2     5,0    4,3
Tulos ennen satunnaiseriä
ja veroja, Me                 104      31     167      43     70
Tulos / osake, e            0,67*    0,18   0,98*    0,22   0,39
* Suomen verolainsäädännön muutoksesta aiheutuu 18 miljoonan euron
verovelan vähennys, jonka vaikutus osakekohtaiseen tulokseen on
0,13 euroa

Toimintaympäristö ja markkinat
Markkinatilanteeseen vaikutti Kiinassa edelleen vahvana jatkunut
terästuotteiden kysyntä. Terästuotteiden sekä ruostumattoman
teräksen ja alumiinituotteiden kysyntä kasvoi myös Euroopassa
jonkin verran talouskasvun nopeutuessa. Terästuotteiden tarjonta
ei EU-maissa kasvanut, koska tuonti supistui ja vienti kasvoi.

Teräksenvalmistuksen raaka-aineista kivihiilen hinta nousi
edelleen voimakkaasti, mutta kierrätysteräksen hinta kääntyi
tilapäisesti laskuun. Raaka-ainehintojen nousu sekä joidenkin
terästuotteiden ajoittainen niukkuus johtivat litteiden
terästuotteiden hintojen merkittävään vahvistumiseen Euroopassa.
Joidenkin pitkien terästuotteiden hintojen nousu taittui Kiinan
supistuneen tuonnin ja kierrätysteräksen hinnan laskun vuoksi. US-
dollarin kurssi pysytteli alhaisella tasolla.

Rautaruukin tärkeimmistä asiakastoimialoista rakentamisen volyymi
kasvoi hieman EU-maissa viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.
Volyymin kasvu oli Pohjoismaissa ja uusissa EU-maissa alueen muita
maita nopeampaa.

Konepajateollisuuden tuotannon kasvu nopeutui EU-maissa jonkin
verran vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.
Metallituoteteollisuudessa tuotanto kääntyi toisella
vuosineljänneksellä kasvuun.

Liikevaihto ja tulos
Rautaruukin liikevaihto kasvoi 16 prosenttia ja oli 1708 miljoonaa
euroa (1472). Liikevaihdon kasvu johtui toimitusmäärien kasvusta
ja hintojen vahvistumisesta. Valituilla asiakastoimialoilla
toimivien ratkaisudivisioonien osuus liikevaihdosta oli 25
prosenttia (26).

Konsernin liikevoitto oli 192 miljoonaa euroa (73). Liikevoittoa
nostivat tuotehintojen nousu ja katerakenteen paraneminen.
Terästuotteiden hintojen nousu on kompensoinut kohonneet raaka-
ainekustannukset. Voimakkaasta volyymikasvusta huolimatta kiinteät
kustannukset on pystytty pitämään vakaina. Poikkeuksellisessa
markkinatilanteessa pitkäaikaisten asiakkaiden tarpeet on pyritty
turvaamaan. Yhdysvaltain dollarin kurssin muutos paransi
liikevoittoa 25 miljoonalla eurolla viime vuoden vastaavaan aikaan
verrattuna.

Ratkaisuja valikoiduille asiakastoimialoille tuottavien
divisioonien liikevoitto oli yhteensä 54 miljoonaa euroa (19).
Metallituotteet-divisioonan liikevoitto oli 168 miljoonaa euroa
(65).

Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 167 miljoonaa euroa (43).
Sijoitetun pääoman tuotto oli 13,4 prosenttia (4,1).
Osakekohtainen tulos oli 0,98 euroa (0,22).

Suomen verolainsäädännön uudistuksen myötä yritysveroaste laskee
vuoden 2005 alusta lähtien 29 prosentista 26 prosenttiin.
Katsauskauden tuloslaskelmaan on kirjattu verolainsäädännön
muutoksesta johtuvaa verovelan vähennystä 18 miljoonaa euroa,
jonka vaikutus osakekohtaiseen tulokseen on 0,13 euroa.

Rahoitus
Konsernin nettokorkokulut olivat 21 miljoonaa euroa (25).
Nettorahoituskulut olivat yhteensä 25 miljoonaa euroa (30) ja
niihin sisältyy valuuttakurssitappiota 1 miljoona euroa (3).

Liiketoiminnan kassavirta oli 172 miljoonaa euroa (67) ja
kassavirta ennen rahoitusta 147 miljoonaa euroa (26). Korolliset
nettovelat olivat 803 miljoonaa euroa (1070). Käyttöpääoma kasvoi
vuoden alkupuoliskon aikana 66 miljoonaa euroa lisääntyneestä
myynnistä aiheutuneen myyntisaamisten kasvun vuoksi.

Omavaraisuusaste oli 37,7 prosenttia (31,9) ja
velkaantuneisuusaste 86 prosenttia (133). Konsernilla oli kesäkuun
lopussa likvidejä varoja 77 miljoonaa euroa ja pankkeja sitovia
käyttämättömiä valmiusluottoja yhteensä 283 miljoonaa euroa.

Investoinnit
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 51 miljoonaa euroa
(43) ja ne olivat pääasiassa tavanomaisia kehitys- ja
korvausinvestointeja.

Uusi liiketoimintamalli
Uuden liiketoimintamallin toimeenpanoa on jatkettu konsernin
sisäisin toimenpitein. Ratkaisudivisioonissa on tehostettu
toimintaa myymällä uuteen liiketoimintamalliin kuulumattomia
yksiköitä sekä karsimalla kiinteitä kustannuksia. Pääpainopiste
divisioonien toiminnassa on ratkaisumallien kehittämisessä
valituille asiakassektoreille.

Fundia Lanka
Fundia Langan tervehdyttämistoimet ovat tuottaneet tulosta ja
yksikön toiminta on katsauskaudella ollut kannattavaa.
Vaihtoehtojen selvitys Fundia Langan toiminnan kehittämiseksi
jatkuu edelleen.


Lähiajan näkymät
Rautaruukin ydinmarkkinoilla asunto- ja
infrastruktuurirakentamisen arvioidaan kasvavan ja myös
toimitilarakentamisen näkymien odotetaan paranevan. Uusissa EU-
maissa sekä Venäjällä rakentamisen suhdannenäkymät ovat hyvät.
Konepaja- ja offshoreteollisuudessa kysynnän arvioidaan hieman
paranevan. Elektroniikka-, auto- ja kodinkoneteollisuudessa
kysynnän odotetaan kasvavan.

Terästuotteiden kysynnän arvioidaan kasvavan erityisesti
Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Tuotteiden tarjonnan ei odoteta
oleellisesti kasvavan EU-maissa vuoden kolmannella neljänneksellä,
vaikka Kiina jatkaisikin tuontiaan alkuvuotta alemmalla tasolla.

Rautaruukki on tehnyt teräksenvalmistuksen raaka-aineita koskevat
sopimukset loppuvuodelle 2004. Vuoden kolmannelta neljännekseltä
lähtien yhtiön raaka-ainekustannusten arvioidaan olevan jonkin
verran toista vuosineljännestä korkeammat.

Terästuotteiden markkinahintojen odotetaan edelleen nousevan, mikä
kompensoi kohonneita raaka-ainekustannuksia. Raahen terästehtaalla
parhaillaan toteutettava masuunin välikorjaus ja neljännen
neljänneksen normaali kausivaihtelu vaikuttavat tulokseen
heikentävästi ja loppuvuoden liikevoittoprosentin odotetaan jäävän
alkuvuotta alhaisemmaksi. Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan
nousevan yli 3,3 miljardiin euroon ja liikevoittoprosentin
ylittävän selvästi yhtiön tavoitteen 7 prosenttia.


Helsinki 28.7.2004
Rautaruukki Oyj
Hallitus


DIVISIOONAT

Rakentamisen ratkaisut
Asuntorakentamisessa kysyntä oli viimevuotista voimakkaampaa ja
toimitukset kasvoivat. Voimakkainta kasvu oli Baltian maissa ja
Ukrainassa.

Myös infrastruktuurirakentamisessa toimitukset kasvoivat.
Teräspaaluratkaisujen kysyntä oli voimakasta erityisesti Suomessa,
Ruotsissa ja Norjassa.

Toimitilarakentamisessa kysynnän kasvu oli hieman muuta
rakentamista hitaampaa. Logistiikkayhtiöille ja teollisuudelle
toimitettavien halliratkaisujen kysyntä oli Keski-Euroopassa hyvä.

Liikevaihto oli 179 miljoonaa euroa (148). Liikevoitto oli 18
miljoonaa euroa (-1).

Divisioonan prosessointiliiketoimintaa tehostettiin karsimalla
päällekkäisiä toimintoja ja keskittämällä tuotantoa suurempiin
yksiköihin. Kehitystyön tuloksena odotetaan lopputuotteiden
tuotannon tehokkuuden paranevan ja pääoman käytön tehostuvan.


Konepajateollisuuden ratkaisut
Laivanrakennus- ja meriteollisuudessa kysyntä kasvoi
maailmanlaajuisesti, mutta Suomessa telakoiden tilauskannat olivat
poikkeuksellisen alhaiset. Toimitukset jäivät viimevuotisia
alemmiksi.

Paperi- ja puunjalostusteollisuuden tilauskanta alkoi vahvistua,
mutta toimitukset olivat edelleen viimevuotisia alemmat.

Nosto- ja kuljetusvälineteollisuuden kysyntä voimistui edelleen ja
toimitukset kasvoivat selvästi.

Liikevaihto oli 142 miljoonaa euroa (137). Liikevoitto oli 24
miljoonaa euroa (12).

Liiketoiminnan tehostamiseksi haetaan synergiaetuja eri
asiakkaiden samantyyppisen osavalmistuksen välille. Uudet
asiakasprojektit painottuvat suunnittelua ja valmistettavuutta
korostaviin ratkaisuihin. Divisioonan prosessointiyksiköiden
kehitystoimenpiteet tähtäsivät kustannustehokkuuden parantamiseen.

Metallituoteteollisuuden ratkaisut
Elektroniikka- ja kodinkoneteollisuudessa kysyntä kasvoi hieman.
Autoteollisuudessa kysyntä kääntyi toisella neljänneksellä
nousuun. Kevyessä konepajateollisuudessa kysyntä heikkeni.

Toimitukset kasvoivat viime vuodesta divisioonan kaikilla
toimialoilla paitsi kevyessä konepajateollisuudessa, jossa
toimitukset jäivät viimevuotista pienemmiksi Star Tubes -yksikön
myynnin takia.

Liikevaihto oli 108 miljoonaa euroa (105). Liikevoitto oli 12
miljoonaa euroa (7).

Asiakkaiden kanssa on käynnissä useita ratkaisujen
kehitysprojekteja mm. elektroniikkateollisuuden ja kodinkoneiden
valmistajien kanssa. Divisioonan prosessointiyksikkö Pietarissa on
kasvattanut komponenttien sopimusvalmistusta.


Metallituotteet
Teräs- ja metallituotteiden kysyntä kasvoi ja ajoittain tilaukset
ylittivät divisioonan toimitusmahdollisuudet. Toimitukset
kasvoivat kaikissa tuoteryhmissä. Teräs- ja metallituotteiden
toimitukset olivat yhteensä 2 282 000 tonnia (2 161 000).

Liikevaihto oli 1247 miljoonaa euroa (1050). Liikevoitto oli 168
miljoonaa euroa (65). Liikevoiton paraneminen johtui
ensisijaisesti tuotehintojen noususta.

Poikkeuksellisessa markkinatilanteessa on keskitytty myynnin
optimointiin ottaen huomioon yhtiön oman ratkaisuliiketoiminnan
tarpeet sekä pitkäaikaisten asiakkaitten materiaalinsaannin
turvaaminen. Pääoman käytön tehostamiseksi jatkettiin
toimenpiteitä saatavien kiertonopeuden parantamiseksi.
Hitsauslankaliiketoiminta myytiin kesäkuun alussa ESABille.


Tuotantodivisioona
Terästuotanto oli yhteensä 2 382 000 tonnia (2 322 000). Kalliin
ostoteräksen käyttöä voitiin vähentää hyvin sujuneen
terästuotannon ansiosta.

Teräksenvalmistuksessa käytettävien raaka-aineiden hinnat olivat
edelleen korkeat. Koksautuvan kivihiilen hinta nousi edelleen,
mutta kierrätysteräksen hinta kääntyi laskuun. Yhtiön raaka-
aineista on tehty sopimukset loppuvuodeksi.

Raahen terästehtaalla aloitettiin heinäkuun alussa toisen masuunin
välikorjaus, joka on edennyt suunnitelmien mukaisesti.
Korjausseisokin on määrä kestää 33 vuorokautta ja siitä aiheutuva
tuotannonmenetys on noin 150 000 tonnia.

Raahen terästehtaan kuumavalssaamolla toteutettavat investoinnit
kustannustehokkuuden ja laaduntuottokyvyn parantamiseksi etenevät
suunnitellusti.



(tilintarkastamaton)

Tuloslaskelma                  2004   2003   2004   2003   2003
(milj. euroa)                   4-6   4-6     1-6    1-6   1-12
Liikevaihto                     913   768    1708   1472   2953
Muut liiketoiminnan tuotot        1     1       6      2      9
Liiketoiminnan kulut           -749  -682   -1435  -1317  -2623
Poistot                         -46   -42     -88    -84   -170
Liikevoitto ennen
kertaluonteisia eriä            119    45     192     73    170
Kertaluonteiset erät              0      0      0      0    -42
Liikevoitto                     119    45     192     73    128
Rahoitustuotot ja -kulut        -15   -14     -25    -30   - 58
Tulos ennen satunnaiseriä
ja veroja                       104    31     167     43     70
Satunnaiset erät                  0     0       0      0      0
Tulos ennen veroja              104    31     167     43     70
Verot*                          -26    -7     -44     -9    -26
Laskennallisen verovelan muutos**13     0      10     -6      9
Vähemmistön osuus                 0     1       0      1      1
Katsauskauden tulos              91    24     133     30     53
* Katsauskauden tulokseen suhteutettu osuus koko tilikauden
arvioiduista veroista
** Vuoden 2004 luvut sisältävät Suomen verolainsäädännön
muutoksesta johtuvaa verovelan vähennystä 18 miljoonaa euroa.


Tase (milj. euroa)         2004    2003  muutos    2003
Vastaavaa                 30.6.   30.6.       %  31.12.
Pysyvät vastaavat          1277    1395      -8    1329
Vaihto-omaisuus             518     531     -2      502
Saamiset ja muut
vaihtuvat vastaavat         705     617     +14     572
                           2500    2543      -2    2403
Vastattavaa
Oma pääoma                  946     817    +16      838
Vähemmistön osuus             1       1               1
Pakolliset varaukset         59      50     +19      60
Pitkäaikainen vieras pääoma 738     915     -19     927
Lyhytaikainen vieras pääoma 756     761      -1     577
                           2500    2543      -2    2403

Rahoituslaskelma                   2004   2003     2003
(milj. euroa)                       1-6    1-6     1-12
Tulorahoitus                        275     154     332
Käyttöpääoman muutos                -66     -66       0
Rahoituserät ja verot               -38     -21    - 66
Rahavirta satunnaisista eristä        0       0       0
Liiketoiminnan rahavirta            172      67     265
Investointien rahavirta             -25     -41    - 89
Rahavirta ennen rahoitusta          147      26     176


Tunnusluvut                    2004   2003   2004   2003   2003
                                4-6    4-6    1-6    1-6   1-12
Liikevaihto, Me                 913    768   1708   1472   2953
Liikevoitto ennen
kertaluonteisia eriä, Me        119     45    192     73    170
Kertaluonteiset erät, Me          -      -      -      -    -42
Liikevoitto, Me                 119     45    192     73    128
Liikevoitto liikevaihdosta, %  13,1    5,9   11,2    5,0    4,3
Tulos ennen satunnaiseriä
ja veroja, Me                   104     31    167     43     70
Tulos / osake, e              0,67*   0,18  0,98*   0,22   0,39
Kassavirta ennen rahoitusta, Me 121     27    147     26    176
Sijoitetun pääoman tuotto**, %               13,4    4,1    7,1
Oman pääoman tuotto**, %                     18,0    1,6    6,5
Omavaraisuusaste, %                          37,7   31,9   34,6
Velkaantuneisuusaste, %                        86    133    112
Korolliset nettovelat, Me                     803   1070    922
Oma pääoma / osake, e                        6,87   5,93   6,07
Henkilöstö keskimäärin                      12280  12988  12782
* Suomen verolainsäädännön muutoksesta aiheutuu 18 miljoonan euron
verovelan vähennys, jonka vaikutus osakekohtaiseen tulokseen on
0,13 euroa
** 12 edellisen kuukauden ajalta


Liikevaihto divisioonittain        2004   2003*  muutos   2003*
(milj. euroa)                       1-6     1-6       %    1-12
Rakentamisen ratkaisut              179     148     +21     356
Konepajateollisuuden ratkaisut      142     137      +4     256
Metallituoteteollisuuden ratkaisut  108     105      +3     201
Metallituotteet                    1247    1050    + 19    2071
Muut yksiköt                         33      33              70
Konsernin liikevaihto              1708    1472    + 16    2953
* pro forma


Liikevoitto/-tappio divisioonittain2004   2003*           2003*
(milj. euroa)                       1-6     1-6            1-12
Rakentamisen ratkaisut               18      -1              31
Konepajateollisuuden ratkaisut       24      12              27
Metallituoteteollisuuden ratkaisut   12       7              16
Metallituotteet                     168      65             112
Muut yksiköt                        -30      -9             -15
Kertaluonteiset erät                                        -42
Konsernin liikevoitto               192      73             128
* pro forma


Liikevaihto vuosineljänneksittäin*
(milj. euroa)                   I/03 II/03III/03 IV/03  I/04II/04
Rakentamisen ratkaisut            61    86   106   102    70  109
Konepajateollisuuden ratkaisut    69    67    60    59    64   78
Metallituoteteollisuuden ratkaisut54    51    46    50    55   52
Metallituotteet                  504   546   493   528   591  655
Muut yksiköt                      15    18    17    20    15   19
Konsernin liikevaihto            704   768   722   759   795  913
* vuoden 2003 luvut pro forma


Liikevoitto / -tappio vuosineljänneksittäin*
(milj. euroa)                   I/03 II/03III/03 IV/03  I/04II/04
Rakentamisen ratkaisut            -4     4    16    15     1   17
Konepajateollisuuden ratkaisut    10     2    10     5     9   15
Metallituoteteollisuuden ratkaisut 3     4     4     5     5    7
Metallituotteet                   25    40    28    19    63  105
Muut yksiköt                      -5    -4    -2    -3    -6  -24
Kertaluonteiset erät                               -42
Konsernin liikevoitto             28    45    55     0    73  119
* vuoden 2003 luvut pro forma


Vastuusitoumukset                  Konserni Rautaruukki Oyj
(milj. euroa)                6/2004 12/2003  6/2004 12/2003
Annetut kiinnitykset             39      39      28      28
Vakuudet
   Tytäryhtiöiden puolesta                      118     109
   Osakkuusyhtiöiden puolesta     2       2       2       2
   Muiden puolesta                6       6       4       4
Leasing- ja vuokravastuut       266     292      64      70
Takaisinostovastuut               0       2       0       0


Johdannaissopimusten arvot, (milj. euroa)
30.6.2004                     Nimellismäärä      Käypä arvo
Korkojohdannaiset
   Koronvaihtosopimukset                639            -4,8
Valuuttajohdannaiset
   Termiinit                            386            -0,2
   Optiot
      Ostetut                           125            -1,5
      Myydyt                            100            -0,1
Sinkkijohdannaiset*
   Termiinit                         61 950             3,0
Sähköjohdannaiset**
   Termiinit                          1 912            11,5
*   nimellismäärä tonnia
** nimellismäärä GWh



Rautaruukki Oyj
Johtaja Esko Lukkari (pörssi- ja talousviestintä, mediasuhteet)


LISÄTIEDOT
Toimitusjohtaja Sakari Tamminen, puh. 020 592 9075
Talousjohtaja Mikko Hietanen, puh. 040 579 4359



Asiaan liittyvä analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään
28.7.2004 klo 10.30 Rautaruukin pääkonttorissa Herttoniemessä,
Suolakivenkatu 1, Helsinki. Tilaisuuden pitää toimitusjohtaja
Sakari Tamminen.

Puhelinkonferenssi järjestetään 28.7.2004 klo 15.00. Tilaisuuteen
voi osallistua soittamalla numeroon +44 207 162 0183, tunnussana:
Rautaruukki, noin 5 - 10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet